Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve her geçen gün büyüyen şirketler grubumuzun Genel Müdürlüğü bünyesinde, üst yönetime bağlı olarak görev alacak; muhasebe, finans ve operasyonel süreçlerimizin etkinliğini denetleyecek, risk ve kontrol mekanizmalarını değerlendirecek, kurumsal sistem ve süreçlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak İç Denetmen arayışımız bulunmaktadır.
Genel Nitelikler
- Üniversitelerin İktisat, İşletme, Maliye, Ekonomi veya ilgili lisans bölümlerinden mezun,
- İç denetim, finansal kontrol veya bağımsız denetim alanlarında en az 5 yıl tecrübesi bulunan (Tercihen bağımsız denetim firması kökenli),
- Çoklu şirket yapılarında (holding/grup şirketi) görev almış; farklı sektör dinamiklerine (ilaç, yazılım, hizmet vb.) hızlı entegre olabilen,
- Tekdüzen Hesap Planı, Vergi Mevzuatı, Ticaret Hukuku, İş Kanunu ve UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) konularına hâkim,
- Muhasebe, finans ve operasyonel süreçlerin sistemsel kurgusunu yapabilen, ERP ve muhasebe yazılımlarının entegrasyon ve süreç geliştirme aşamalarında aktif rol almış,
- Analitik düşünme, veri analizi ve detaylara dikkat etme konularında yetkin,
- Üst yönetime sunulmak üzere kapsamlı raporlama ve sunum becerilerine sahip,
- Tercihen İngilizce bilen,
- İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden/ edebilecek.
İş Tanımı
- Grup şirketlerinin tüm muhasebe, finans, bütçe ve operasyonel süreçlerinin yıllık denetim planına uygun olarak periyodik iç denetimlerini gerçekleştirmek,
- Mevcut finansal ve operasyonel iş akışlarını analiz ederek, şirketlerin büyüme hedeflerine uygun sistemsel altyapıların ve kontrol mekanizmalarının kurgulanmasına liderlik etmek,
- Finansal tabloların, mizanların, yasal beyannamelerin ve bordro/özlük süreçlerinin doğruluğunu ve yasal mevzuata uygunluğunu denetlemek,
- Finansal, Muhasebesel, Operasyonel alanlarda kurumsal sistematiğin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak
- Kurum içi suistimal, hata ve operasyonel riskleri önceden tespit ederek iç kontrol sistemlerini geliştirmek, risk azaltan öneriler geliştirmek,
- Bütçe, nakit akışı ve maliyet kontrol (karlılık) ve vergi süreçlerinin denetimini sağlayarak verimlilik artırıcı öneriler geliştirmek,
- Şirket içi yazılı prosedürlerin, yönetmeliklerin ve talimatların mevzuata uygunluğunu denetlemek ve eksik iş akışlarının dokümantasyonunu sağlamak,
- Gerçekleştirilen denetim sonuçlarını, bulguları ve iyileştirme önerilerini düzenli olarak Yönetim Kurulu'na raporlamak, öneriler doğrultusunda alınacak aksiyona katkı sağlamak ve takibini yapmak.